標題:關于落實屆縣委第輪巡察縣審計局黨組的反饋意見的整改情況報告 |
關于落實屆縣委第輪巡察縣審計局黨組的反饋意見的整改情況報告 根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,2022年*月17日至*月29日,縣委第一巡察組對我局開展了常規(guī)巡察。2022年*月27日,縣委巡察辦印發(fā)了《關于*屆縣委第*輪巡察縣審計局黨組的反饋意見》,并于*月16日到我局現(xiàn)場反饋,指出我局工作存在3個方面11個問題。針對縣委第一巡察組反饋的問題,我局黨組高度重視,召開專題會議討論,對問題進行逐條分析,制定了整改方案,明確了整改任務,細化了整改事項,落實了整改責任,優(yōu)化了整改措施,規(guī)定了整改時限,對標對表,逐條逐項狠抓落實,確保整改實效。同時,召開了黨組班子巡察整改專題民主生活會,各位班子成員針對巡察反饋的問題,開展了批評和自我批評。現(xiàn)將具體做法及整改結果情況報告如下: 一、工作開展情況 (一)提高站位,強化思想意識 我局堅持以_新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的*大精神,把巡巡察反饋意見整改工作作為當前重點工作之一,為踐行“四個意識”“兩個維護”的實際行動,做好了巡察整改工作的“后半篇文章”。 (二)分解責任,強化組織領導 我局成立了巡察整改工作領導小組,由黨組書記、局長*同志任組長,其他領導班子成員任副組長,各相關股室負責人(中心主任)為成員的工作領導小組。領導小組下設辦公室,由*同志兼任辦公室主任,負責巡察整改工作的具體實施,確保了巡察整改工作有序推進。我局按照巡察整改職責分工,形成上下聯(lián)動、密切配合、各司其職、人盡其責的工作機制,確保了整改工作取得實效。 (三)縣級領導抓整改 *月16日縣委巡察辦到我局現(xiàn)場反饋后,我局及時于*月22日向縣級分管領導、縣長*同志匯報。*同志要求我局要正確認識巡察整改反饋意見,充分認識巡 ……(快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1249字,正式會員可完整閱讀)…… 2、關于“履行職能職責不夠到位”的問題: (1)針對“內部審計監(jiān)督工作欠到位”問題。 整改情況:局黨組研究,科學制定內部審計工作計劃,每年安排1-2所學校進行內部審計指導,落實好審計監(jiān)督和指導工作。2023年計劃對*學校和*小學開展內部審計指導。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (2)針對“二級機構職能發(fā)揮不充分”問題。 整改情況:局黨組對這一問題進行了深刻討論,決定今后嚴把進人關,設定專業(yè)、強化考察、嚴格考核。通過以審代訓等形式加強培訓,盡快培養(yǎng)一批既能從事財務審計又能從事政府投資審計的業(yè)務人員,滿足審計工作需求。2023年,積極參加全州審計機關新進人員審計業(yè)務基礎培訓班暨廉政教育主題培訓班、*省審計廳春季業(yè)務培訓、*省審計廳國外貸援款項目審計業(yè)務培訓班等培訓班,提升業(yè)務人員專業(yè)能力。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 3、關于“對社會中介機構監(jiān)管不到位”的問題: (1)針對“對與其長期合作的社會中介機構從業(yè)人員廉潔從業(yè)情況監(jiān)管不力”的問題。 整改情況:嚴格落實審計項目“廉政回訪”制度,若發(fā)現(xiàn)審計人員存在廉潔問題,對內部人員予以處理。2021年,開展廉政回訪6個,2022年開展廉政回訪51個,規(guī)范了審計業(yè)務人員廉政行為;對中介機構在*省網(wǎng)上中介服務超市進行差評,并依法依規(guī)予以處理。 目前,以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (2)針對“對社會中介機構違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)不及時”的問題。 整改情況:進一步加強業(yè)務人員學習《*省網(wǎng)上中介服務超市管理暫行辦法》的通知(*〔2020〕*號),制定*縣審計局《中介超市聘請中介機構參與政府投資項目審計的管理規(guī)定》(*〔2022〕*號),明確規(guī)范。另一方面加強局黨組對審計項目的把關,所有審計項目必須通過局黨組會議集體研究方可實施,對不走程序沒有任何材料證明的情況超概算(預算)的工程不予審計。2022年,對社會中介機構違規(guī)行為的成都衡泰工程管理有限責任公司等3家中介機構予以投訴差評。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 4、關于“對本行業(yè)工作方面重要部署只出政策不抓落實”的問題。 整改情況:此問題我局在巡察期間已經(jīng)完成整改。針對“未履行公開掛網(wǎng)和公開抽取等程序”的問題,我局已立行立改,并長期堅持。從2022年6月29日起,所有項目均通過黨組會議集體研究決定、將政府投資項目審計購買中介造價咨詢服務業(yè)務,由*省電子賣場全部轉移到*省網(wǎng)上中介超市(以下簡稱中介超市)上線運行,對所有購買中介服務的單個項目初審、復審業(yè)務,均進入中介超市上線選取中介機構。2022年已有112個項目的造價咨詢服務業(yè)務通過中介超市電腦隨機搖珠確定中介機構。嚴格執(zhí)行*省人民政府辦公廳關于印發(fā)《*省網(wǎng)上中介服務超市管理暫行辦法》的通知(*〔2020〕*號)、*縣審計局關于印發(fā)《中介超市聘請中介機構參與政府投資項目審計的管理規(guī)定》的通知(*〔2022〕*號)的規(guī)定,堅決做到“一項目一合同”的要求,規(guī)范項目合同管理。針對“審核誤差率超過規(guī)定數(shù)值而未對審計單位進行處理”問題,我局將根據(jù)《*省網(wǎng)上中介服務超市管理暫行辦法》(*〔2020〕*號)的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)被委托人再出現(xiàn)上述問題,將依法依規(guī)予以處理。2022年,我局通過中介超市對*工程管理有限責任公司等3家中介機構予以投訴差評。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (二)全面從嚴治黨不力,落實_、資金管理等方面存在問題 5、關于“主動接受監(jiān)督意識不強”的問題。 整改情況:局黨組高度重視、立行立改,積極主動接受監(jiān)督,凡涉及到“三重一大”事項,均邀請縣紀委監(jiān)委派駐縣人大紀檢組參會。問題反饋后,我單位召開的研究項目實施、重大項目決策、重大資金使用均邀請駐人大紀檢組人員參加,相關榮譽申報均征求紀檢組意見。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 6、關于“審計專項資金使用不規(guī)范”的問題。 整改情況:①局黨組高度重視,立行立改,修訂財務管理制度。②嚴格執(zhí)行財政資金管理辦法,按照資金用途,規(guī)范財務管理,嚴格資金使用和審批程序,確保了?顚S,提高了資金使用績效。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 7、關于“馳而不息貫徹執(zhí)行_精神欠到位”的問題: (1)針對“用公款交納應由個人承擔的費用”問題。 整改情況:進一步加強財務管理,規(guī)范職工意外保險辦理,辦公室對職工購買保險進行統(tǒng)籌,意外險只購買一次,嚴禁出現(xiàn)重復購買情況。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (2)針對“公務接待不規(guī)范”問題。 整改情況:我局嚴格規(guī)范公務接待,明確同城不接待,*鎮(zhèn)外來人一天接待不得超過兩次,經(jīng)黨組會研究,考慮到接待的對象是精準扶貧聯(lián)系村基層干部,資金不予追繳。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 8、關于“財務管理不到位,報賬把關不嚴”的問題:。 (1)針對“大額資金直接轉入單位職工個人賬戶”問題。 整改情況:我局立行立改,嚴格遵守財經(jīng)紀律,大額資金嚴格落實公對公規(guī)定,按要求轉賬,規(guī)范財務管理。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (2)針對“報賬不規(guī)范”問題。 整改情況:我局進一步清理核實了報賬資料的真實性和完整性,并在工作中規(guī)范了報賬程序,財務人員和分管領導嚴格審核報賬資料,對于報賬資料不齊支出無附件的不予報銷。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (三)基層組織建設存在薄弱環(huán)節(jié),履行管黨治黨政治責任不夠有力 9、關于“未嚴格執(zhí)行民主集中制”的問題。 (1)針對“‘三重一大’落實不到位”問題。 整改情況:局黨組嚴格執(zhí)行“三重一大”制度,凡是涉及重大事項決策、重要人事任免、審計項目安排、大額資金使用等事情必須經(jīng)黨組會研究,做到“三重一大”事項,邀請聯(lián)合派駐人大紀檢組參加,討論通過后方可實施。 以上問題已整改完畢并將長期堅持。 (2)針對“黨組會 ……(未完,全文共6744字,當前只顯示3247字,請閱讀下面提示信息。收藏關于落實屆縣委第輪巡察縣審計局黨組的反饋意見的整改情況報告) 上一篇:參加某公司二十大報告讀書班的心得體會 下一篇:街道黨工委巡察整改工作情況報告 相關欄目:督查 黨委 共青團 五一和五四節(jié)日專題 審計 計劃規(guī)劃 剖析整改 工作總結 工作匯報 |